چرخه فاکتور تأمین‌کننده

TopicCode: PUR.INVOICE.LIFECYCLE

هدف

فاکتور از پیش‌نویس به تأییدشده و ثبت‌شده می‌رود. ثبت اثر حساب‌های پرداختنی/مالیات/کالای دریافت‌شده بدون فاکتور/انحراف را از حسابداری درگاه فنی رسمی می‌سازد. ابطال در حضور پرداخت/تطبیق/اعتبار/برگشت فعال خطا می‌شود.

مسیر اصلی

  1. شعبه و رکورد واقعی عملیات تعیین و دسترسی همان شعبه بررسی می‌شود.
  2. وضعیت، تأمین‌کننده، محصول/واحد، سال مالی و وابستگیهای لازم اعتبارسنجی می‌شوند.
  3. عملیات داخل سرویس کاربردی رسمی و تراکنش مناسب اجرا می‌شود.
  4. تکرارپذیری ایمن/هم‌زمانی قبل از اثر جانبی جدید بررسی می‌شود.
  5. موجودی/حسابداری فقط از درگاه فنی/نگاشت رسمی و با منبع ردیابی ایجاد می‌شود.
  6. نتیجه از خواندن مدل جاری خوانده می‌شود.

تلاش مجدد و هم‌زمانی

اجرای مجدد با همان کلید و همان داده ارسالی باید همان نتیجه رسمی را برگرداند؛ کلید با داده ارسالی متفاوت تعارض است. نسخه سطر/سریال‌پذیر محافظ‌ها برای جلوگیری از دوگانه دریافت/فاکتور/برگشت/اعتبار/اثر جانبی استفاده می‌شوند.

برگشت / ابطال

سند ثبت‌شده مستقیم ویرایش نمی‌شود. اگر پایین‌دستی وابستگی فعال باشد، ابتدا وابستگی رسمی برگشت/لغو تطبیق/تسویه می‌شود. برگشت باید تکرارپذیر ایمن، قابل ردیابی و بدون جزئی ثبت نهایی باشد.

موارد ممنوع

  • استفاده از شعبه انتخاب‌شده رابط کاربری به جای شعبه واقعی سند.
  • تغییر مستقیم مانده موجودی/سند حسابداری برای اصلاح خرید.
  • یکی‌گرفتن برگشت فیزیکی با اعلامیه بستانکاری.
  • استفاده از PurchaseInvoiceId یا سایر شناسههای داخلی به‌عنوان شماره نمایشی.